苍溪县审计局关于苍溪县经济合作中心2023年度财务收支情况审计的结果公告

发布时间: 2024年12月23日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
**********中心2023年度财务收支情况审计的结果公告
时间:2024-12-23

根据《中华人民**国审计法》的规定,****派出审计组,自2024年3月8日至5月17日,****中心(以下简称“****中心”)2023年度财务收支情况进行了审计,延伸审计了2022年度财务收支情况,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。

一、被审计单位基本情况

****政府直属事业单位,****经济**局代管,主要职责是负责全县招商引资工作。内设招商一股、招商二股、招商三股、招商四股、招商五股。

截至2023年末,****中心实有在职人员37人(其中:在编在岗15人、在编人员借调至其他单位1人,****经济**局2人、从其他单位抽调本单位19人)。

二、审计评价意见

审计结果表明:****中心提供的会计资料和其他文件资料基本真实、较完整地反映了审计年度内的财务收支状况,其财务收支基本符合财经法规的规定。

三、审计发现的主要问题

1.预算编制不精准

2.收受企业捐赠工作经费100000元未上缴县财政

3.****工会经费

4.个人所得税申报不实,少缴个人所得税

5.多项社会保险和住房公积金扣缴不合规

6.重复报销差旅费

7.大额现金支付,且款项未直达收款方

8.财务审核把关不严

9.财务核算不规范

(1)会计核算错误

(2)科目列支错误

(3)票据使用不合规

10.财务资料附件不齐

11.固定资产管理不规范

(1)固定资产移交不合规

(2)固定资产未入账

12.商务活动租用车辆不合规

13.商务接待不规范

(1)部分商务接待无接待方案

(2)部分接待方案无行程安排或接待事由

(3)同一批客人多次接待

(4)个别县外商务接待未实现厉行节约

四、审计处理情况和建议

针对上述问题,县审计局已依法出具了审计报告,针对发现的问题分别作出了处理并提出了审计建议。

五、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题,****中心正在积极组织整改,具体****中心向社会公布。

招标进度跟踪
2024-12-23
中标通知
苍溪县审计局关于苍溪县经济合作中心2023年度财务收支情况审计的结果公告
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据