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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9248
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 纸类标签便利贴 | 20 | 240.0 | 得力/deli\7189 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 1号电池 普通干电池 煤气灶碳性电池大号丰蓝1号 | 20 | 300.0 | 南孚/NANFU\1号电池 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光弯头胶水AWG97034 | 110 | 330.0 | 晨光/M G\AWG97034 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光/M G ARC92567 7号碱性电池(5粒装) | 50 | 120.5 | 晨光/M G\ARC92567 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光ARC92566 5号碱性电池 | 50 | 120.5 | 晨光/M G\ARC92566 | 验收通过 | |
| 6 | 得力皮面笔记本 | 30 | 646.8 | 得力/deli\7910 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6600 0.5mm中性笔 12支/盒 (单位:支) 红 | 360 | 536.4 | 得力/deli\6600 | 验收通过 | |
| 8 | 得力6688中性笔0.7mm子弹头(黑)(单位:支) | 360 | 360.0 | 得力/deli\6688 | 验收通过 | |
| 9 | 得力3497三联单栏收据(蓝) | 500 | 1455.0 | 得力/deli\3497 | 验收通过 | |
| 10 | 得力7402莱茵河复印纸(A4-70g-8包)(包) | 20 | 3569.6 | 得力/deli\7402 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |