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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********24102401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S001 得力 (deli)金属质感自动铅笔 笔尖伸缩 办公绘图学生活动铅笔 S001金属活动铅笔0.5mm【单支装】 | 得力/deliS001 | 支 | 32.00 | 5 | 160 |
| 2 | 得力 34567 得力(deli)0.5mm办公中性笔 水笔签字笔子弹头 12支/盒黑色34567 | 得力/deli34567 | 盒 | 32.00 | 10 | 320 |
| 3 | 晨光 A4 70g 8包/箱 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 | 晨光/M GA4 70g 8包/箱 | 箱 | 32.00 | 190 | 6080 |
| 4 | 【运费】 | 件 | 1.00 | 65 | 65 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴思
联系电话: 159****7677
传真:
地址: **省**市新合镇新合村一组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: