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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1437
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 子需吾有 宣传单/海报/说明书 团扇 广告扇 pp塑料扇子 | 3000 | 9000.0 | 子需吾有\GGS-003 | 验收通过 | |
| 2 | 子需吾有 雨披 摩托车雨衣 男女 连体带帽檐 可印字 | 400 | 14000.0 | 子需吾有\YP-001 | 验收通过 | |
| 3 | 子需吾有 MK-001 马克杯 陶瓷杯 茶杯 带茶滤 可刻字 | 300 | 13500.0 | 子需吾有\MK-001 | 验收通过 | |
| 4 | 子需吾有 指甲刀/指甲钳 指甲剪 | 3000 | 13500.0 | 子需吾有\中号 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 GP385 中性笔 签字笔 | 2500 | 5000.0 | 齐心/Comix\GP385 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |