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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M122********00016
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 消防器材检查卡 贺卡/卡片 消火栓/灭火器检查 养护记录卡 | 图形品牌消防器材检查卡 | 张 | 200.00 | 0.2 | 40 |
| 2 | 得力7660无线本笔记本(混)-100页-A4(本) | 得力/deli7660 | 本 | 50.00 | 9.01 | 450.5 |
| 3 | ****出版社 抹布 吸水抹布 | ****出版社/CHINA ELECTRIC POWER PRESSPLSJ-1273 | 条 | 1.00 | 37.43 | 37.43 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 余亮爱
联系电话: ****989****
传真:
地址: **市景北大道东侧120急救中心
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****开发区火炬二路599号31栋5楼C04室
附件信息: