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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6690
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金值 JK5038 粉笔 | 200 | 600.0 | 金值\JK5038 | 验收通过 | |
| 2 | 立白 去油王餐具净 5kg*3 洗洁精 | 50 | 3500.0 | 立白/Liby\去油王餐具净 5kg*3 | 验收通过 | |
| 3 | 金格 JG-CC388 墨粉/碳粉 | 10 | 600.0 | 金格/JG\JG-CC388 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 分页纸/索引纸 | 100 | 2500.0 | 得力/deli\8K | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7737 便签本/便条纸/N次贴 | 20 | 80.0 | 得力/deli\7737 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7303 胶水 | 20 | 100.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 7 | 超威 500g 洁厕剂 | 50 | 300.0 | 超威\500g | 验收通过 | |
| 8 | 雕牌 超效加酶5kg*2(新品) 洗衣液/洗衣粉 | 50 | 1995.0 | 雕牌\超效加酶5kg*2(新品) | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |