凤凰县医疗保障局关于报告夹的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布时间: 2024年12月26日
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***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****1330

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2024年12月26日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 史泰博 ENP1040 混色加宽抽杆夹 100 400.0 史泰博\ENP1040 验收通过
2 太阳升 聚乙烯材料 垃圾袋 10 50.0 太阳升\聚乙烯材料 验收通过
3 广博 A8752 档案盒 36 1008.0 广博/Guangbo\A8752 验收通过
4 Q311 抽杆夹 120 180.0 金得利/Kinary\Q311 验收通过
5 齐心 A1236 档案盒 30 600.0 齐心/Comix\A1236 验收通过
6 利百代 YN-30 印油/印泥/** 印油 1 15.0 利百代/LIBERTY\YN-30 验收通过
7 晨光 AGP13902A 中性笔AGPA3901黑0.5(12支/盒) 144 432.0 晨光/M G\AGP13902A 验收通过
8 得力 8591推夹器 10 80.0 得力/deli\0596 验收通过
9 得力 9863 印油/印泥/** 快干** 1 9.0 得力/deli\9863 验收通过
10 得力 0371 订书机 1 35.0 得力\0371 验收通过
11 得力 8591推夹器 80 640.0 得力/deli\810 验收通过
12 得力 78554 长尾夹 120 120.0 得力/deli\78554 验收通过
13 公牛 GN-603-5 多功能插座 插板 10 650.0 公牛/BULL\GN-603-5 验收通过
14 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针 10 50.0 得力/deli\0037 验收通过
15 齐心 Q312抽杆夹 10 30.0 齐心/Comix\Q312 验收通过
16 苏达 3018 笔记本 60 900.0 苏达\3018 验收通过
17 晨光 Q7 中性笔 24 24.0 晨光/M G\Q7 验收通过
18 晨光 Q7 中性笔 306 306.0 晨光/M G\Q7 验收通过
19 晨光 AGPA3819 中性笔5(12支/盒) 180 540.0 晨光/M G\AGPA3819 验收通过
20 晨光 7703 中性笔 20 60.0 晨光/M G\7703 验收通过
21 得力 8553 长尾夹 108 108.0 得力/deli\8553 验收通过
22 晨光 MG7104 胶棒 60 300.0 晨光/M G\MG7104 验收通过
23 毅力达 大A4网格拉链袋 18C文件袋 400 600.0 毅力达\大A4网格拉链袋 验收通过
24 公牛 GN-B403U 电源插座 多功能插线板403/5米 10 700.0 公牛/BULL\GN-B403U 验收通过
25 得力 36039 中性笔 台笔 144 576.0 得力/deli\36039 验收通过
26 得力 6009 剪刀 180mm (单位:把) 混色 3 18.0 得力/deli\6009 验收通过
27 得力 8551ES 得力8551彩色长尾夹 300 600.0 得力/deli\8551ES 验收通过
28 兰章电脑打印纸 241-3 14 952.0 兰章\4lrmojBOsa 验收通过
29 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 田先余





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2024-12-26
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