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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2688
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 迈新 收纳桶 | 2 | 130.0 | 迈新\收纳箱 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 其它插座 | 2 | 190.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 3 | 富光 玻璃杯 玻璃杯 | 49 | 2695.0 | 富光\玻璃杯 | 验收通过 | |
| 4 | 金隆兴 1004 票夹/长尾夹 | 3 | 54.0 | 金隆兴/Glosen\1004 | 验收通过 | |
| 5 | 三木 P23-100 订书钉 | 1 | 5.0 | 三木/Sunwood\P23-100 | 验收通过 | |
| 6 | 旗文 HS-3000 订书机 | 1 | 160.0 | 旗文/STD\HS-3000 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0371 0368订书机 | 1 | 25.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 8 | 三强 计分器/翻分牌 | 1 | 85.0 | 三强\006 | 验收通过 | |
| 9 | 妙洁 背心式垃圾袋 可降解垃圾袋 | 20 | 120.0 | 妙洁/magic\背心式垃圾袋 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 27043 档案盒 | 5 | 75.0 | 得力/deli\27043 | 验收通过 | |
| 11 | 雅高 扫把 扫把 | 1 | 10.0 | 雅高\扫把 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 ABS92601 别针/回形针/大头针 | 20 | 100.0 | 晨光/M G\ABS92601 | 验收通过 | |
| 13 | 卓达 7211 印油/印泥/** | 2 | 30.0 | 卓达/ZHUODA\7211 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 50 | 100.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 得力0231起钉器12#(混)(台) | 1 | 4.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 16 | 回力 818 回力中筒防滑雨鞋雨靴 | 38 | 1710.0 | 回力/Warrior\818 | 验收通过 | |
| 17 | 狄彩 223-18 223-18会议记录本B5 | 5 | 90.0 | 狄彩\223-18 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 ADM94741B 文件框 | 5 | 175.0 | 晨光/M G\ADM94741B | 验收通过 | |
| 19 | 得力 得力(deli)8529长尾票夹套装(单位:筒)混 | 5 | 120.0 | 得力/deli\8529 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 5040 40页资料册(蓝)(本) | 5 | 75.0 | 得力/deli\5040 | 验收通过 | |
| 21 | 得力6038剪刀(混)(把) | 2 | 14.0 | 得力/deli\6038 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 2045 得力2045美工刀(银色)(把) | 2 | 34.0 | 得力/deli\2045 | 验收通过 | |
| 23 | 博友指甲钳 中号66mm (单位:个) | 3 | 21.0 | 博友\7009 | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |