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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****8640X****104001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 光盘库 | 联想/lenovoDVD+R | 盒 | 4.00 | 150 | 600 |
| 2 | 兄弟 TN-2215 兄弟 TN-2115 硒鼓 | 兄弟/BROTHERTN-2215 | 个 | 4.00 | 320 | 1280 |
| 3 | 兄弟 TN-2215 黑色 墨粉/碳粉 | 兄弟/BROTHERTN-2215 | 支 | 5.00 | 190 | 950 |
| 4 | 联强 Q2612A 硒鼓 | 联强Q2612A | 支 | 5.00 | 230 | 1150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 梁兴
联系电话: 185****7302
传真:
地址: 辉****镇富强大街东1111号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: