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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5632
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 档案盒 | 10 | 280.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 红** | 3 | 54.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 C310A 透明防按扣文件袋 | 150 | 150.0 | 齐心/Comix\C310A | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-604 插板 | 2 | 120.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 50 | 100.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8556 票夹/长尾夹 | 46 | 46.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 7 | Q7 红 晨光中性笔- 风速Q7 0.5mm(12支/盒) | 120 | 120.0 | 晨光/M G\Q7 红 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |