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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4499
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7092 胶棒 | 5 | 180.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3164 PU/PVC笔记本 | 1 | 43.0 | 得力/deli\3164 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6009 剪刀 | 1 | 7.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 908 笔筒/座/插/架 | 1 | 14.0 | 得力/deli\908 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-606(5米) 多功能插座 | 1 | 65.0 | 公牛/BULL\GN-606(5米) | 验收通过 | |
| 6 | 彩之印 A4牛皮纸 | 2 | 50.0 | 彩之印\A4 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 1 | 18.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 1 | 15.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 5 | 100.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |