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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4603
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2024年12月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AEQ96755 晨光/M G AEQ96755 电话机 | 5 | 412.5 | 晨光/M G\AEQ96755 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ARC92512 晨光/M G ARC92512 250ml纸杯 50只装 | 60 | 882.0 | 晨光/M G\ARC92512 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 晨光/M G 纸杯 100只装 ARC92514 | 30 | 764.4 | 晨光/M G\ARC92514 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |