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根据《中华人民**国审计法》第二十九条的规定,****审计局派出审计组,于2024年9月29日至2024年11月15日,对**区2021年度至2023年度土地征收补偿资金管理及使用情况进行进行了专项审计调查,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将相关情况公告如下:
一、基本情况
****财政局2021至2023年共计支出土地补偿资金60590万元,涉及110个项目,14个乡镇、**园区、****中心。
二、审计评价意见
审计调查结果表明,****财政局及相关单位能够贯****政府的决策部署,推进土地征收补偿工作;土地征收补偿资金能够按照有关规定执行。
三、审计发现的主要问题
审计发现,****政府****村委四中项目征地补偿费用的收支状况未公示、工程项目未经验收已交付使用等问题。
四、审计处理及整改情况
对此次审计发现的问题,****审计局已依法出具了审计报告,****政府对审计发现的问题高度重视,积极进行整改。具体整改情况由其自行向社会公告。