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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4713
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 66772 笔袋 | 300 | 3300.0 | 得力/deli\66772 | 验收通过 | |
| 2 | 乐** 篮球充气设备 | 300 | 2100.0 | 乐**\01 | 验收通过 | |
| 3 | 恒博 篮球 | 300 | 8100.0 | 恒博/HENBOO\HB-817 | 验收通过 | |
| 4 | 迪士尼 FP8263C 书包 学生书包 | 300 | 28800.0 | 迪士尼/DISNEY\FP8263C | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |