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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N076********24119001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金隆兴 意见箱/抽奖箱/信件箱 意见箱 | 金隆兴/Glosen意见箱 | 个 | 1.00 | 78 | 78 |
| 2 | 生姜洗洁精 1KG立白洗洁精 | 立白/Liby生姜洗洁精 | 瓶 | 9.00 | 15 | 135 |
| 3 | 得力 3223 户外旗杆 | 得力/deli3223 | 面 | 6.00 | 25 | 150 |
| 4 | 春风 空气净化剂 | 春风/CF空气**剂固体 | 件 | 45.00 | 7 | 315 |
| 5 | 南韩 固体胶15g 胶棒 | 南韩固体胶15g | 支 | 10.00 | 4 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 娜地拉
联系电话: 131****7023
传真:
地址: 团结西**侧
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: