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订单:SCZG-371********85908,于:2024-12-28 17:52进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**区-**省**市**区**江路吴堤****幼儿园西300米**
成交金额:1636.00,大写(人民币):壹仟陆佰叁拾陆元整
| 1 | 胶水 | 得力/deli 7092固体胶 胶水 | 得力/deli | 7092固体胶 | 3 | ¥23.0000 | ¥69.00 |
| 2 | 光盘 | 长城 鼠标LM101 光盘 | 长城 | 鼠标LM101 | 6 | ¥22.0000 | ¥132.00 |
| 3 | 票夹 | 得力/deli 8553彩色长尾夹 票夹 | 得力/deli | 8553彩色长尾夹 | 10 | ¥18.0000 | ¥180.00 |
| 4 | 签字笔 | 得力/deli S656 签字笔 | 得力/deli | S656 | 10 | ¥18.0000 | ¥180.00 |
| 5 | 笔记本 | 得力/deli 7949 笔记本 | 得力/deli | 7949 | 50 | ¥17.0000 | ¥850.00 |
| 6 | 票夹 | 得力/deli 8555 票夹 | 得力/deli | 8555 | 10 | ¥9.0000 | ¥90.00 |
| 7 | 档案盒 | 国产 35 档案盒 | 国产 | 35 | 30 | ¥4.5000 | ¥135.00 |
联系人:台涛
联系方式:158****3588
采购单位:****
2024年12月28日