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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********713********2024000201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0231 起钉器 | 得力/deli0231, | 个 | 8.00 | 5 | 40 |
| 2 | 富强 AA 一次性纸杯 | 富强AA, | 件 | 1.00 | 240 | 240 |
| 3 | 晨鸣 星际战舰A4 70g A4 70g 打印/复印纸 | 晨鸣/CHENMING星际战舰A4 70g, | 箱 | 17.00 | 180 | 3060 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520****10076
联系电话: 186****0606
传真:
地址: 铜兴街道依山郡小区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: