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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0720
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0012 订书钉 | 100 | 100.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-311 电源插座 | 10 | 530.0 | 公牛/BULL\GN-311 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AGP30105 中性笔 | 50 | 600.0 | 晨光/M G\AGP30105 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS92743 票夹/长尾夹 | 10 | 90.0 | 晨光/M G\ABS92743 | 验收通过 | |
| 5 | 轩之瑞 兄弟联想通用碳粉 墨粉/碳粉 | 20 | 700.0 | 轩之瑞\兄弟联想通用碳粉 | 验收通过 | |
| 6 | 金士顿 DTSE9G2 64G U盘 | 3 | 180.0 | 金士顿/Kingston\DTSE9G2 64G | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |