贵阳市观山湖区金华镇中心卫生院关于中性笔的在线询价馆采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2024年12月30日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****6726

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2024年12月30日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 体重秤 3 240.0 -135********51991 验收通过
2 电池 50 124.0 -135********51992 验收通过
3 毛巾 100 450.0 -135********51993 验收通过
4 资料册 2 24.0 -135********51994 验收通过
5 封面纸(浅黄) 4 43.6 -135********51995 验收通过
6 订书针 5 11.0 -135********51996 验收通过
7 彩色长尾票夹 5 29.5 -135********51997 验收通过
8 手腕带 500 225.0 -135********51998 验收通过
9 封面纸(红) 2 21.8 -135********51999 验收通过
10 印泥(红) 2 10.0 -135********52000 验收通过
11 档案盒 55 412.5 -135********52001 验收通过
12 采样规格板 10 78.0 -135********52002 验收通过
13 涂改液 2 7.0 -135********52003 验收通过
14 彩色长尾票夹 5 50.5 -135********52004 验收通过
15 中性笔 6 59.4 -135********52005 验收通过
16 橡胶圈 2 24.0 -135********52006 验收通过
17 插板 1 39.0 -135********52007 验收通过
18 手腕带 300 135.0 -135********52008 验收通过
19 公章印油 5 42.5 -135********52009 验收通过
20 中性笔 9 194.4 -135********52010 验收通过
21 回形针 10 13.5 -135********52011 验收通过
22 复印纸 10 1100.0 -135********52012 验收通过
23 颈椎枕 5 208.0 -135********52013 验收通过
24 资料册 20 450.0 -135********52014 验收通过
25 电池 50 124.0 -135********52015 验收通过
26 中性笔替芯 1 15.0 -135********52016 验收通过
27 笔芯 6 90.0 -135********52017 验收通过
28 抽杆夹 50 47.5 -135********52018 验收通过
29 档案盒 20 240.0 -135********52019 验收通过
30 印油 9 45.0 -135********52020 验收通过
31 皮尺 6 12.6 -135********52021 验收通过
32 拖布 1 25.5 -135********52022 验收通过
33 卷纸 20 530.0 -135********52023 验收通过
34 彩色长尾票夹 5 41.0 -135********52024 验收通过
35 订书机 3 36.0 -135********52025 验收通过
36 视力表 10 190.0 -135********52026 验收通过
37 中性笔 2 43.2 -135********52027 验收通过
38 抽杆夹 180 216.0 -135********52028 验收通过
39 复印纸 40 6800.0 -135********52029 验收通过
40 温湿度计 3 50.4 -135********52030 验收通过
41 封面纸(蓝) 2 21.8 -135********52031 验收通过
42 记号笔 8 119.2 -135********52032 验收通过
43 档案盒 10 68.0 -135********52033 验收通过
44 热敏纸 10 1586.0 -135********52034 验收通过
45 中性笔 1 21.6 -135********52035 验收通过
46 标签纸 10 120.0 -135********52036 验收通过
47 纸质索引贴 8 132.0 -135********52037 验收通过
48 计算器 2 77.0 -135********52038 验收通过
49 院感荧光笔 5 25.0 -135********52039 验收通过
50 一次性杯子 1 76.0 -135********52040 验收通过
51 儿童处方纸 1 260.0 -135********52041 验收通过
52 抽杆夹 110 176.0 -135********52042 验收通过
53 订书机 1 120.0 -135********52043 验收通过
54 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 宋刚





招标进度跟踪
2024-12-30
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