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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6165
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 本业 宣传册、宣传单/海报/说明书 | 200 | 9800.0 | 本业\756 | 验收通过 | |
| 2 | 富光 WFZ1107-520 富光保温杯 | 500 | 31750.0 | 富光\WFZ1107-520 | 验收通过 | |
| 3 | 印玥智星 折页、单页、宣传手册 | 5000 | 2900.0 | 印玥智星\均码 | 验收通过 | |
| 4 | 百利文 手提包 | 2000 | 19400.0 | 百利文\BX1012 | 验收通过 | |
| 5 | 康民 指甲剪套装、宣传用指甲剪套装 | 500 | 12400.0 | 康民\套装 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 DLSX-S80 中性笔、签字笔、宣传用笔 | 1000 | 7500.0 | 得力/deli\DLSX-S80 | 验收通过 | |
| 7 | 者也 袖套、宣传用护袖、袖套 | 1000 | 6200.0 | 者也\袖套 | 验收通过 | |
| 8 | 美度 M3012 宣传用晴雨伞 | 500 | 14900.0 | 美度/MAYDU\M3012 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |