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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6688
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5006 80页大容量资料册 | 3 | 68.7 | 得力/deli\5006 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8463 钢尺 30cm | 3 | 41.13 | 得力/deli\8463 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6881 记号笔 | 2 | 36.0 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 78980 文件框 | 5 | 235.0 | 得力/deli\78980 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9172 笔筒 | 5 | 55.0 | 得力/deli\9172 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 MG-6102 替换芯黑色 | 5 | 75.0 | 晨光/M G\MG-6102 | 验收通过 | |
| 7 | 啄木鸟 DVD-R 光盘 | 1 | 67.0 | 啄木鸟/TUCANO\DVD-R | 验收通过 | |
| 8 | 得力 3715 有线鼠标 | 2 | 88.0 | 得力/deli\3715 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7655 记事本 | 5 | 100.0 | 得力/deli\7655 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8521 长尾夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\8521 | 验收通过 | |
| 11 | 闪迪 CZ73 U盘 | 5 | 300.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
| 12 | 公牛 GN-317 电源插座 | 4 | 280.0 | 公牛/BULL\GN-317 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 100.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 14 | 心相印 DT3200 抽纸 | 3 | 1050.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |