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| 项目名称 | ****及子公司2024年内部审计服务 |
| 采购人 | **** |
| 投资审批项目 | 否 |
| 项目规模 | |
| 资金来源 | 社会资金 |
| 项目实施地行政区划 | **市**区 |
| 是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
| 所需服务类型 | ****事务所服务 |
| 服务内容 | 对****、**市**区公路****公司、**市**区****公司、**聚维****公司、**江****公司、**市**区****公司、**市**区宏业****公司、**市**区港航投资****公司等2023年至2024年9月的重大事项、财务状况、经营成果、现金流量和资产归集及资本投入等进行审计,出具审计报告并发表审计意见,审计报告需符合相关会计制度及法律法规的要求。 |
| 中介机构要求 | 以采购公告为准 |
| 资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 |
| 其他要求说明 | 无 |
| 服务时限及说明 | 合同签订后30个工作日内完成服务。 |
| 合同签订时限及说明 | 选取结果公示,1个工作日内发出《成交通知书》。资格检查合格,并在《成交通知书》发出之日起10个工作日内,签订中介服务合同。 |
| 服务金额 | ¥200000.00元至¥250000.00元 |
| 金额说明 | 结合市场行情。 |
| 选取方式 | 择优+竞价 |
| 需规避机构 | |
| 规避原因 | |
| 选取时间 | 2025-01-06 09:00:00 |
| 资质备案要求 | 无 |
| 采购人业务咨询电话 | ****() |
| 监督举报电话 | |
| 备注 | 无 |
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