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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9957
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 日用办公物资采购 | 20 | 120.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 2 | 斑马 签到本 | 60 | 600.0 | 斑马/ZEBRA\秀丽笔 | 验收通过 | |
| 3 | 龙力 LL-8918 烧水壶 | 5 | 340.0 | 龙力\LL-8918 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 台签 | 70 | 490.0 | 晨光/M G\台签 | 验收通过 | |
| 5 | 普伟 封面纸 | 5 | 200.0 | 普伟\普伟封面纸 | 验收通过 | |
| 6 | 普伟 封面纸 | 5 | 200.0 | 普伟\普伟封面纸 | 验收通过 | |
| 7 | 美丽雅 厕所刷 | 40 | 320.0 | 美丽雅/MARYYA\厕所刷 | 验收通过 | |
| 8 | 六顺达 塑料扫把 | 30 | 450.0 | 六顺达\塑料扫把 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 订书机 | 20 | 360.0 | 晨光/M G\订书机 | 验收通过 | |
| 10 | 美家日记 抹布 | 20 | 180.0 | 美家日记\抹布 | 验收通过 | |
| 11 | 齐心 标签纸 | 11 | 132.0 | 齐心/Comix\标签纸 | 验收通过 | |
| 12 | 公牛 插座 | 10 | 550.0 | 公牛/BULL\10米线 | 验收通过 | |
| 13 | 日常办公物资采购 | 15 | 825.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 14 | 日常办公物资采购 | 60 | 1680.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 600 | 600.0 | 晨光/M G\风速Q7 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 33427 票夹/长尾夹 | 80 | 1200.0 | 得力/deli\33427 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 80 | 1600.0 | 得力/deli\33425 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 ABS92899 订书钉 订书针 | 400 | 800.0 | 晨光/M G\ABS92899 | 验收通过 | |
| 19 | 国誉 TA-G312-1P 胶棒 固体胶 | 180 | 900.0 | 国誉/KOKUYO\TA-G312-1P | 验收通过 | |
| 20 | 晨光GP-1111 中性笔 | 600 | 1200.0 | 晨光/M G\晨光GP-1111 | 验收通过 | |
| 21 | 谋福 1198 黄色垃圾袋 | 120 | 4800.0 | 谋福\1198 | 验收通过 | |
| 22 | 晨光 文件夹 | 40 | 400.0 | 晨光/M G\文件夹 | 验收通过 | |
| 23 | 帮洁洁厕灵 洁厕剂 洁厕净 | 40 | 480.0 | 帮洁\帮洁洁厕灵 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 5501B 文件袋 | 2000 | 4000.0 | 得力/deli\5501B | 验收通过 | |
| 25 | 消博士 家居消毒液 84消毒液 | 45 | 225.0 | 消博士\84 | 验收通过 | |
| 26 | 泰格风韵 A4 70g 一箱 | 25 | 5000.0 | 泰格风韵\A4 70g | 验收通过 | |
| 27 | 泰格风韵(系列)+A3 70克 | 30 | 6000.0 | 泰格风韵\A3 70克 | 验收通过 | |
| 28 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |