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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2310
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ARP50904 中性笔 | 1 | 36.0 | 晨光/M G\ARP50904 | 验收通过 | |
| 2 | 用友 KPJ501 单据/收据/凭证 | 1 | 180.0 | 用友/yonyou\KPJ501 | 验收通过 | |
| 3 | 得力直液式走珠笔S656-Z1 | 3 | 60.0 | 得力/deli\S656-Z1 | 验收通过 | |
| 4 | 得力0231起钉器12#(混)(台) | 1 | 3.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |