南宁轨道交通投资集团有限公司及其下属子公司2024年度财务报表审计项目比选结果公示

发布时间: 2024年12月31日
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********公司2024年度财务报表审计项目比选结果公示
发布时间:2024-12-31

根据《********公司(第

一资产包)2024年度财务报表审计项目比选文件》和《**轨

****集团****公司(第二资产包)2024年度

财务报表审计项目比选文件》要求,****集团有限

公司于2024年12月27日对****及

****公司2024年度财务报表审计项目进行了比选。现将本

项目比选结果予以公示,公示期3天。如对公示结果有异议,请

以书面形式并署真实姓名,于公示期内邮寄或直接送至****

市**区云景路69号轨道大厦A2办公楼807室,直接送达以送

**期为准,邮寄以邮戳日期为准。(邮编:530001,电话:

139****8276)。群众如实反映有关问题受法律保护。

一、项目名称

********公司2024年度

财务报表审计项目。

二、项目内容

(一)审计内容

****集团有限公司合并层及第一资产包中包含

****公司2024年度财务报表和经营业绩进行审计,具体内

容如下(包括但不限于以下内容):

1.审查财务报表数据,验证其真实性、完整性和准确性

(1)审查企业资产、负债和所有者权益的增减变动情况,

确认其是否符合相关法律法规和会计准则的要求;

(2)审查企业的收入、费用和利润等财务数据的来源和去

向,确保其合法性和合规性;

(3)审查企业会计政策和会计估计运用的准确性及合规性;

(4)重点关注与企业重组相关的会计处理及报表合并是否

符合会计准则的要求。

2.按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准

则的相关要求,采取必要的法定审计程序,****集团

有限公司截至2024年12月31日的财务报告的内部控制有效性

进行审计。

3.****管理委员会、国家行业主管部门的规定

****集团有限公****集团有限责任公

司进行发债审计。

(二)审计要求及成果

1.2025年3月8日前出具各层级单体审计报告及合并层面

审计报告,并经****董事会审议通

过;

2.根据证监会关于证券市场信息披露的要求,出具**轨道

****公司****集团****公司的发债用

审计报告;

3.按照**市国资监管部门的要求出具与2024年度决算相

关的专项报告;

4.出具其他需要对外披露的专项审计报告。

三、中选单位:

本次审计项目(第一资产包)中选单位为****

(特殊普通合伙)。

本次审计项目(第二资产包)中选单位为**信达友邦会计

****公司。

四、中选价格:

本次比选第一资产包中选价格为:人民币462,264.15元(不

含税价格),增值税税率6%,价税合计人民币490,000.00元。

第二资产包中选价格为:人民币179,245.28元(不含税价

格),增值税税率6%,价税合计人民币190,000.00元。


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2024-12-31
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