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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8733
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁云 ****0301 平板卫生纸 | 2 | 310.0 | 洁云/Hygienix\****0301 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 C4511 胶装本 | 90 | 450.0 | 齐心/Comix\C4511 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 R980 替芯/铅芯 | 6 | 78.0 | 齐心/Comix\R980 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 GP306 红 中性笔 | 10 | 120.0 | 齐心/Comix\GP306 红 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 14602 装订机 | 1 | 1628.0 | 得力/deli\14602 | 验收通过 | |
| 6 | 喜奈仕 簸箕捎把大号加大簸箕 | 10 | 160.0 | 喜奈仕\捎把大号 | 验收通过 | |
| 7 | 金绿士 JLS-ZSB-0301 扫把 | 10 | 200.0 | 金绿士/KINRS\JLS-ZSB-0301 | 验收通过 | |
| 8 | 迈默菲 木柄塑料扫把 扫把 | 10 | 70.0 | 迈默菲\木柄塑料扫把 | 验收通过 | |
| 9 | 威佳 塑料桶 水桶12L | 10 | 150.0 | 威佳\塑料桶 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 装订机配件 3853铆管 | 1 | 100.0 | 得力/deli\3853财务装订机铆管 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 Z7123 打印/复印纸A5 | 10 | 110.0 | 得力/deli\Z7123 | 验收通过 | |
| 12 | 齐心 L102加厚垃圾袋 | 50 | 200.0 | 齐心/Comix\L102 | 验收通过 | |
| 13 | 金鸟 A4 70g 10包 打印/复印纸 | 6 | 1320.0 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 10包 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |