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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8006
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 全A4费用报销单 | 5 | 200.0 | 西玛/simaa\8805 | 验收通过 | |
| 2 | 西玛 财务证明用品/A4凭证纸 | 1 | 260.0 | 西玛/simaa\西玛记账凭证KPJ101 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛 财务证明用品/(全A4)政务平行记账凭证纸 | 1 | 320.0 | 西玛/simaa\KPJ501 | 验收通过 | |
| 4 | 西玛 财务证明用品/全A4差旅费报销单(横板) | 10 | 400.0 | 西玛/simaa\8809 | 验收通过 | |
| 5 | 西玛 财务证明用品/(全A4)原始单据粘贴单(横版) | 5 | 200.0 | 西玛/simaa\8806 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |