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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0791
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 切割/雕刻垫板 | 20 | 450.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 XPY3T382 记事本 | 100 | 2459.0 | 晨光/M G\XPY3T382 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 彩喷纸 | 222 | 888.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 4 | 名片 | 30 | 99.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |