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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4365
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 正赞 办公椅 | 1 | 580.0 | 正赞\正赞 办公椅 | 验收通过 | |
| 2 | 正赞 办公桌 | 1 | 1450.0 | 正赞\Z08 | 验收通过 | |
| 3 | 清风 8K 70g 打印/复印纸 | 3 | 600.0 | 清风/qingfeng\8K 70g | 验收通过 | |
| 4 | 晨光(M G)中性笔子弹头按动款0.7mm签字笔水性笔 学生文具 办公用品 AGPK3508 黑色 1盒12支装 | 3 | 81.93 | 晨光/M G\AGPK3508 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 B4050 彩色长尾夹 | 3 | 56.52 | 齐心/Comix\B4050 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9561 一次性纸杯 | 2 | 230.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 H3060 抗电涌家用多功能插座过载保护插排插线板接线板6孔3米 | 1 | 83.71 | 公牛/BULL\H3060 | 验收通过 | |
| 8 | 舒洁 0097-02 卷筒纸 | 2 | 397.96 | 舒洁/Kleenex\0097-02 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 4 | 8.0 | 得力/deli\0012﹒ | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |