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本项目于2024-12-31 11:48采购,现将本次直接采购结果公布如下:
采购编号:****
采购单位:****
预算金额:11,811.20
采购计划编号:NZC2024-A03-XY-253994
(一)成交供应商:****
(二)成交金额:11811.20,大写(人民币):壹万壹仟捌佰壹拾壹元贰角
(三)采购需求:
1. 商品参数需求
| 得力30325封箱胶带60mm*100y*50um(6卷/筒) | 得力/deli, 得力30325封箱胶带60mm*100y*50um(6卷/筒), 30325, 数量:5; | 5 | ¥53.9000 | ¥269.50 | |
| 得力19209双层纸杯(280ml,50只/袋) | 得力/deli, 得力19209双层纸杯(280ml,50只/袋), 19209, 数量:7; | 7 | ¥30.0000 | ¥210.00 | |
| 晨光12#订书机省力型ABS91640 | 晨光/M G, 晨光12#订书机省力型ABS91640, ABS91640-MG, 数量:10; | 10 | ¥25.0000 | ¥250.00 | |
| 得力18743垃圾袋(黑色)(50*60)(3卷/包) | 得力/deli, 得力18743垃圾袋(黑色)(50*60)(3卷/包), 18743, 数量:20; | 20 | ¥23.0000 | ¥460.00 | |
| 得力臻韧WP3180-01大盘纸3层180米(白) | 得力/deli, 得力臻韧WP3180-01大盘纸3层180米(白), WP3180-01, 数量:115; | 115 | ¥20.0000 | ¥2300.00 | |
| 得力S502白板笔(黑) | 得力/deli, 得力S502白板笔(黑), S502, 数量:5; | 5 | ¥20.0000 | ¥100.00 | |
| 得力得心LQ673纯棉抗菌毛巾 | 得力/deli, 得力得心LQ673纯棉抗菌毛巾, LQ673, 数量:281; | 281 | ¥19.9000 | ¥5591.90 | |
| 晨光文具胶带18mm*30y(8卷)AJD97323 | 晨光/M G, 晨光文具胶带18mm*30y(8卷)AJD97323, AJD97323, 数量:5; | 5 | ¥15.0000 | ¥75.00 | |
| 得力S761中性笔芯0.7mm子弹头(20支/盒) | 得力/deli, 得力S761中性笔芯0.7mm子弹头(20支/盒), S761, 数量:20; | 20 | ¥15.0000 | ¥300.00 | |
| 得力9248板夹(白)(只) | 得力/deli, 得力9248板夹(白)(只), 9248, 数量:20; | 20 | ¥9.0000 | ¥180.00 | |
| 得力18816背心式垃圾袋(黑)(单卷装,30只/卷) | 得力/deli, 得力18816背心式垃圾袋(黑)(单卷装,30只/卷), 18816, 数量:24; | 24 | ¥7.2000 | ¥172.80 | |
| 晨光/M G ASS91334 剪刀 | 晨光/M G, 晨光/M G ASS91334 剪刀, ASS91334, 数量:11; | 11 | ¥6.0000 | ¥66.00 | |
| 晨光回形针别针3#纸盒装100枚ABS91613 | 晨光/M G, 晨光回形针别针3#纸盒装100枚ABS91613, ABS91613, 数量:20; | 20 | ¥5.5000 | ¥110.00 | |
| 得力2031美工刀(浅绿) | 得力/deli, 得力2031美工刀(浅绿), 2031, 数量:20; | 20 | ¥5.3000 | ¥106.00 | |
| 得力7092固体胶(白)(20g/支) | 得力/deli, 得力7092固体胶(白)(20g/支), 7092, 数量:100; | 100 | ¥3.3000 | ¥330.00 | |
| SXND-500克线手套 | 赛兄纳弟, SXND-500克线手套, 500克线手套, 数量:30; | 30 | ¥2.0000 | ¥60.00 | |
| 得力18503碱性5号电池 | 得力/deli, 得力18503碱性5号电池, 18503, 数量:300; | 300 | ¥2.0000 | ¥600.00 | |
| 得力18507碱性7号电池 | 得力/deli, 得力18507碱性7号电池, 18507, 数量:300; | 300 | ¥2.0000 | ¥600.00 | |
| 得力0010订书钉 | 得力/deli, 得力0010订书钉, 0010, 数量:30; | 30 | ¥1.0000 | ¥30.00 | |
| 合计 | ¥11811.20 大写(人民币): 壹万壹仟捌佰壹拾壹元贰角 | ||||
2. 商品配件需求
| 合计 | ¥0.00 大写(人民币): 零 | ||||
3. 增值服务需求
| 合计 | ¥0.00 大写(人民币): 零 | ||||
采购单位:****
2025年01月02日