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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N754********24107601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 先科 XK-RO-A 饮水机 | 先科/XIANKEXK-RO-A | 台 | 1.00 | 360 | 360 |
| 2 | 得力 9850 印油/印泥/** | 得力/deli9850 | 件 | 6.00 | 10 | 60 |
| 3 | 公牛 GN-216 电源插座 插线板 | 公牛/BULLGN-216 | 个 | 4.00 | 75 | 300 |
| 4 | 得力 0055 回形针座/盒 | 得力/deli0055 | 盒 | 2.00 | 1.5 | 3 |
| 5 | 得力 Z7503 打印/复印纸 复印纸A4打印纸 | 得力/deliZ7503 | 箱 | 1.00 | 180 | 180 |
| 6 | 闪迪 X400 SD8SB8U 512G 固态硬盘 | 闪迪/SandiskX400 SD8SB8U 512G | 块 | 1.00 | 350 | 350 |
| 7 | 希捷 ST1000LM014 希捷/Seagate Laptop 1TB 移动硬盘 | 希捷/SeagateST1000LM014 | 块 | 1.00 | 450 | 450 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐中辕
联系电话: 181****2613
传真:
地址: **县多拉特乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: