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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2634
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6034 剪刀 | 9 | 45.0 | 得力/deli\6034 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0371 订书机 | 10 | 256.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 3 | 李宁 篮球 | 1 | 79.9 | 李宁/Lining\篮球 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 计算机/网络 | 9 | 252.0 | 得力/deli\计算机 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 夹子/收纳夹子 | 4 | 43.6 | 得力/deli\9531 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADM929Z9 档案盒 | 2 | 98.0 | 晨光/M G\ADM929Z9 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝月亮 84消毒液 家居消毒液 | 1 | 154.6 | 蓝月亮/Blue moon\84消毒液 | 验收通过 | |
| 8 | 妙洁 MTC3 抹布 | 1 | 15.5 | 妙洁/magic\MTC3 | 验收通过 | |
| 9 | 雕牌 家庭环境清洁剂 | 2 | 24.0 | 雕牌\无型号 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9555 垃圾桶 | 9 | 468.0 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 海绵胶带 | 9 | 234.0 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
| 12 | 立白 1kg 洗洁精 | 2 | 24.0 | 立白/Liby\1kg | 验收通过 | |
| 13 | 爱好 少屑像皮 | 2 | 4.0 | 爱好\0086 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 DXH-2612AX 粉盒 | 4 | 320.0 | 得力/deli\DXH-2612AX | 验收通过 | |
| 15 | 麦拓 HP2612A 墨粉/碳粉 碳粉 | 12 | 360.0 | 麦拓\HP2612A | 验收通过 | |
| 16 | 爱好 4480 中性笔 | 2 | 48.0 | 爱好/AIHAO\4480 | 验收通过 | |
| 17 | 福源 JR706 扫把 | 12 | 60.0 | 福源\JR706 | 验收通过 | |
| 18 | 山头林村 铁灰斗 | 12 | 120.0 | 山头林村\铁灰斗 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |