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****关于****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:张军
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654025
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****县则克台镇伊钢迎宾东街69号
采购单位联系人和联系方式:王怀瑞:177****0321
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB1H87748
采购单位预算编码:098001
三、成交信息
成交日期:2025年1月2日
总成交金额(元):7257 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁哈萨克自****商贸城南侧63-22房 | 7257.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 30662 美纹纸胶带 | 得力/deli | 30662 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
| 2 | 通用 课业本/教学用本 笔记本 | 通用 | 笔记本 | 350 | 5.0 | 1750.0 | |
| 3 | 得力 929 文件座/文件架/文件框 桌牌 | 得力/deli | 929 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 4 | 得力 S521 白板笔 | 得力/deli | S521 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 5 | 宝克 BK-2003 替芯/铅芯 | 宝克/Baoke | BK-2003 | 200 | 1.0 | 200.0 | |
| 6 | 得力 0019 别针/回形针/大头针 大头针 | 得力/deli | 0019 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 7 | 中华牌 101 2B 铅笔 | 中华牌 | 101 2B | 400 | 1.5 | 600.0 | |
| 8 | 晨光 AXP96409 橡皮 | 晨光/M G | AXP96409 | 400 | 1.0 | 400.0 | |
| 9 | 宝克 PC1828 宝珠/走珠/签字笔 | 宝克/Baoke | PC1828 | 420 | 1.0 | 420.0 | |
| 10 | HKNX A4 奖状/证书 | HKNX | A4 | 18 | 0.5 | 9.0 | |
| 11 | 得力 A5-70 纸类标签 | 得力/deli | A5-70 | 15 | 180.0 | 2700.0 | |
| 12 | 齐心 EA1002-10 档案盒 | 齐心/Comix | EA1002-10 | 35 | 6.0 | 210.0 | |
| 13 | 晨光 MG7104 胶棒 | 晨光/M G | MG7104 | 15 | 3.0 | 45.0 | |
| 14 | 得力 33429 纸类标签口取纸 | 得力/deli | 33429 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 15 | 得力 0603 剪刀 | 得力/deli | 0603 | 6 | 6.0 | 36.0 | |
| 16 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8554-D | 11 | 28.0 | 308.0 | |
| 17 | 得力 JL103-12 双面胶带 | 得力/deli | JL103-12 | 1 | 14.0 | 14.0 | |
| 18 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli | 5683 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
| 19 | 南孚 电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 5号 | 26 | 2.5 | 65.0 | |
| 20 | 绿伞 抗菌洗手液 500g 洗手液 | 绿伞/LS | 抗菌洗手液 500g | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: