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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0467
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | S555 记号笔/粗笔 得力s555 大双头记号笔 | 50 | 750.0 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 2 | 将军峰 绿茶茶叶 | 6 | 480.0 | 将军峰\ | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0012S 订书钉 | 200 | 280.0 | 得力/deli\0012S | 验收通过 | |
| 4 | 得力 牛皮信封 | 450 | 1350.0 | 得力\3426 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光(M G)文具专业水溶性双头彩色马克笔记号笔标记笔涂鸦笔36色/盒APMW7606 | 3 | 108.0 | 晨光/M G\APMW7606 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5623 档案盒 | 25 | 250.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7651 胶装本 | 220 | 396.0 | 得力/deli\7651 | 验收通过 | |
| 8 | 5590 得力(deli)加厚立体办公手提袋会议包事务包 商务拉链袋电脑公文包 黑色5590 | 50 | 1250.0 | 得力/deli\5590 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 18212 电源插座 | 2 | 130.0 | 得力/deli\18212 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 85605 电热水壶 | 1 | 168.0 | 得力/deli\85605 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |