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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M010********00011
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 L301 齐心(Comix)加厚一次性水杯/纸杯 50个装250ml 9盎司 办公用品 L301 | 齐心/ComixL301 | 件 | 40.00 | 10 | 400 |
| 2 | 利得 平口90cm*110cm 垃圾袋利得垃圾袋加厚黑色商用60环卫特大超大厨房塑料袋 90*110 | 利得平口90cm*110cm | 包 | 10.00 | 35 | 350 |
| 3 | 晨光 MG7104 胶棒晨光高粘度固体胶顺滑耐用手工胶棒办公用固体胶水 25g/支 大号【1支装】MG7104 | 晨光/M GMG7104 | 支 | 30.00 | 5 | 150 |
| 4 | 得力 0767 电热水壶得力/deli 0767电热水壶(香槟金)(台) | 得力/deli0767 | 个 | 5.00 | 190 | 950 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 欧阳垂正
联系电话: ****000****
传真:
地址: ****体育局
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**县****书店对面
附件信息: