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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2025000001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6010 剪刀210mm(颜色随机) | 得力/deli6010, | 把 | 10.00 | 7 | 70 |
| 2 | 超威 500g 洁厕剂 | 超威500g, | 瓶 | 15.00 | 5 | 75 |
| 3 | AOC Q27P10 电脑显示器 27英寸 2K高清 75Hz 广视角IPS 旋转升降 家用设计办公TUV低蓝光爱眼显示屏 | AOCQ27P10, | 台 | 1.00 | 1199 | 1199 |
| 4 | 晨光 ZPMV8003 水彩笔 | 晨光/M GZPMV8003, | 盒 | 10.00 | 48 | 480 |
| 5 | 佳丽 320ml*2瓶 除臭剂 | 佳丽320ml*2瓶, | 件 | 5.00 | 31.95 | 159.75 |
| 6 | 贵鑫 84消毒液25GK 大桶装消毒剂 | 贵鑫84消毒液25GK, | 桶 | 2.00 | 100 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****-袁琴
联系电话: 151****0033
传真:
地址: **省****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: