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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6463
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 30永发不锈钢盆 | 20 | 176.0 | A\不锈钢盆 | 验收通过 | |
| 2 | 4两打菜勺 | 20 | 250.0 | A\饭勺 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 ZF801 打印/复印纸 A4打印纸 | 10 | 1900.0 | 得力/deli\ZF801 | 验收通过 | |
| 4 | 钻石牌 FS-40A2 电风扇 落地风扇 | 6 | 1008.0 | 钻石牌/DIAMOND\FS-40A2 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5663-55 55档案盒 | 20 | 170.0 | 得力/deli\5663-55 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 1.8M 公牛 插座 | 6 | 168.0 | 公牛/BULL\插座 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 中号票夹 | 10 | 140.0 | 得力/deli\19mm | 验收通过 | |
| 8 | 得力 DL-S822 中性黑色笔 | 20 | 240.0 | 得力/deli\DL-S822 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 52000 双面胶带 | 21 | 52.5 | 得力/deli\52000 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |