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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9511
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 视力表 | 4 | 1200.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 会议记录本 | 60 | 1500.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 日记本 | 400 | 4000.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 黑板刷 | 80 | 800.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APMT3318 马克笔 | 30 | 2400.0 | 晨光/M G\APMT3318 | 验收通过 | |
| 6 | 双壹 仰卧起坐垫 | 20 | 1900.0 | 双壹\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | Keep ****3982 跳绳 | 100 | 2500.0 | Keep\****3982 | 验收通过 | |
| 8 | 英辉 INVUI 实心球 | 100 | 3500.0 | 英辉 INVUI\2KG | 验收通过 | |
| 9 | 公牛 GN-211 多功能插座 | 10 | 430.0 | 公牛/BULL\GN-211 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |