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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6318
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 Z7545 绿柏 A4打印纸 复印纸 70克8包 | 4 | 760.0 | 得力/deli\Z7545 | 验收通过 | |
| 2 | 金绿士 szx-5895 白色食品袋 塑料袋 | 40 | 400.0 | 金绿士/KINRS\szx-5895 | 验收通过 | |
| 3 | 富强 时尚饮杯A 纸杯 AA杯 230ml 2000个/件 | 3 | 720.0 | 富强\时尚饮杯A | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |