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一、 *采购人名称: ****东校
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0535
五、 *验收单位: ****东校
六、 *验收日期: 2025年1月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 国俊众搏 塑料柄折叠小刀1盒装 | 4 | 24.0 | 国俊众搏/GJ \1盒装 | 验收通过 | |
| 2 | 新好 A4 70g 8包装 粉新好 打印/复印纸 | 9 | 1332.0 | 新好/SOHO\A4 70g 8包装 | 验收通过 | |
| 3 | **毛峰 茶叶绿茶 500g/袋 | 4 | 800.0 | **毛峰\250g | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7102 胶棒 | 144 | 172.8 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |