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一、 *采购人名称: ********保护中心)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9659
五、 *验收单位: ********保护中心)
六、 *验收日期: 2025年1月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印FT18090抽纸 | 16 | 560.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\18090 | 验收通过 | |
| 2 | 莱特 总账账本/账册 | 12 | 216.0 | 莱特/Laite\总账 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 22260 PU/PVC笔记本 | 10 | 215.0 | 得力/deli\22260 | 验收通过 | |
| 4 | 得力9913碎纸机(黑)(台) | 1 | 890.0 | 得力/deli\9913 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0468 订书机 | 4 | 100.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 6 | 西数 WDBEPK0020BBK 移动硬盘 | 2 | 1300.0 | 西数/WD\WDBEPK0020BBK | 验收通过 | |
| 7 | 泰格风范红色A4 80g复印纸 | 5 | 1299.5 | 泰格风范\泰格风范A4 80g | 验收通过 | |
| 8 | 晨光中性笔 GP1115 0.7(12支/盒) | 240 | 688.8 | 晨光/M G\GP1115 | 验收通过 | |
| 9 | 得力/deli 8967保温壶(本色)(个) | 2 | 350.0 | 得力/deli\8967 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |