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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5444
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0012S 订书钉 | 10 | 100.0 | 得力/deli\0012S | 验收通过 | |
| 2 | 农夫山泉/NONGFU SPRING 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水 | 5 | 182.5 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮洗手液 | 4 | 48.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9534 票夹/长尾夹 | 2 | 32.0 | 得力/deli\9534 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 B2111 文件篮 蓝(单位:个) | 2 | 30.0 | 齐心/Comix\齐心 B2111 文件篮 蓝(单位:个) | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 B2060 超省钱文件盘 三层 | 2 | 54.0 | 齐心/Comix\齐心 B2060 超省钱文件盘 三层 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |