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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4519
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5925 档案盒 | 30 | 300.0 | 得力/deli\5925 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 3号金属回形针 | 10 | 200.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 3 | 得力长尾夹25mm黑色票夹 金属燕尾夹票据夹子(48只/筒) 8564 | 9 | 81.45 | 得力/deli\8564 | 验收通过 | |
| 4 | 得力6034剪刀(混)(把) | 6 | 48.0 | 得力/deli\6034 | 验收通过 | |
| 5 | 得力18275-05**线插座(白)(单位:只) | 2 | 155.2 | 得力/deli\18275-05 | 验收通过 | |
| 6 | 得力18216电源插座(白) | 5 | 294.0 | 得力/deli\18216 | 验收通过 | |
| 7 | 兰章复印纸70g A4 500页/包 单包价格(整箱销售 8包/箱) | 14 | 3626.0 | 兰章\70g A4 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |