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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2263
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 文化创意钱包/购物收纳袋 | 40000 | 6400.0 | 得力/deli\得力5840 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 文化创意钱包/购物收纳袋 | 40000 | 4400.0 | 得力/deli\得力5840 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 文化创意钱包/购物收纳袋 | 35000 | 6300.0 | 得力/deli\得力5840 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 文化创意钱包/购物收纳袋 | 20700 | 9522.0 | 得力/deli\得力5840 | 验收通过 | |
| 5 | 医辉 收纳桶 | 160 | 1040.0 | 医辉\8023 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |