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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1605
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年1月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金属跳绳 | 500 | 5000.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 爱好 7511 无品牌各类尺/三角板 | 500 | 5000.0 | 爱好/AIHAO\7511 | 验收通过 | |
| 3 | 无型号 马克杯 | 500 | 5650.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 63210 档案盒 | 150 | 1800.0 | 得力/deli\63210 | 验收通过 | |
| 5 | 笔记本 记事本 | 200 | 1500.0 | 无品牌\笔记本 | 验收通过 | |
| 6 | 收纳包帆布袋 | 500 | 4000.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 图形品牌 书签 | 500 | 4850.0 | 图形品牌\SQ01 | 验收通过 | |
| 8 | 天堂伞 307E 伞 | 150 | 3885.0 | 天堂伞\307E | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |