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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********25401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | DL-413 粉盒/奔图7105/3305/6700/6800/7100/3300/413粉盒 | 奔图/PantumDL-413 | 个 | 2.00 | 301 | 602 |
| 2 | 啄木鸟 DVD - RW 光盘/可擦写光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD - RW | 包 | 1.00 | 400 | 400 |
| 3 | 绿联 CM337 刻录机/外置刻录机 | 绿联/UgreenCM337 | 个 | 1.00 | 350 | 350 |
| 4 | 2641 粉盒/联想2451粉盒/联想2441粉盒 | 联想/lenovo2641 | 个 | 2.00 | 260 | 520 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邓永雪
联系电话: 157****0251
传真:
地址: **维吾尔自治区**县**镇团结路17号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: