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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8631
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 鹿角儿童杯6175紫、蓝、绿、粉500ml | 5 | 275.0 | 文骨\鹿角儿童杯6175 | 验收通过 | |
| 2 | 得力/deli 7579荣誉证书(荣光)(红)-16K(本) | 5 | 35.0 | 得力/deli\7579 | 验收通过 | |
| 3 | 铁口哨 | 10 | 60.0 | 奥狮龙\0334 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚7号电池 | 10 | 48.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝晨光多功能复印纸80gA4-APYVQ961 | 10 | 400.0 | 晨光/M G\APYVQ961 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光尊贵特种纸聘书8K ASC99318 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\ASC99318 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光光荣花奖状12开(50张/包)ASC99372 | 10 | 230.0 | 晨光/M G\ASC99372 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |