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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6267
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 苏达 日记本 | 2 | 56.0 | 苏达\SD-3612 | 验收通过 | |
| 2 | 卡西欧 DS-2TS 电子计算器 | 1 | 98.0 | 卡西欧/Casio\DS-2TS | 验收通过 | |
| 3 | 金亿利 5G-3518 文件袋 | 60 | 60.0 | 金亿利\5G-3518 | 验收通过 | |
| 4 | 文骨 ****0718 商务公文包 | 2 | 36.0 | 文骨\****0718 | 验收通过 | |
| 5 | 金士顿 DTSE9G2/64G U盘 DTKN 投标车载高速金属优盘 金属 | 5 | 400.0 | 金士顿/Kingston\DTSE9G2/64G | 验收通过 | |
| 6 | 得力 A4 7458 80克 打印/复印纸 | 3 | 720.0 | 得力/deli\A4 7458 80克 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5623A 档案盒 | 24 | 288.0 | 得力/deli\5623A | 验收通过 | |
| 8 | 申士 9018 记事本 | 2 | 36.0 | 申士\9018 | 验收通过 | |
| 9 | 三益档案 8809 单据/收据/凭证 | 9 | 72.0 | 三益档案/SANISY\8809 | 验收通过 | |
| 10 | 金录 210*127 单据/收据/凭证 | 5 | 35.0 | 金录\210*127 | 验收通过 | |
| 11 | 斑马 宝珠/走珠/签字笔 秀丽笔 | 10 | 90.0 | 斑马/ZEBRA\秀丽笔 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 1 | 18.0 | 晨光/M G\ABS92739 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5048 文件夹 | 1 | 14.0 | 得力/deli\5048 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 A199 中性笔 | 4 | 96.0 | 得力/deli\A199 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 B5806 中性笔 | 9 | 324.0 | 晨光\B5806 | 验收通过 | |
| 16 | 金士顿 DTSE9G2/128G U盘 | 2 | 256.0 | 金士顿/Kingston\DTSE9G2/128G | 验收通过 | |
| 17 | 公牛 GN-B403U+B3043 电源插座 | 1 | 65.0 | 公牛/BULL\GN-B403U+B3043 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 0018 回形针座/盒 | 3 | 6.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 19 | 天顺 Q310 文件夹 | 40 | 120.0 | 天顺\Q310 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 8552 得力8552-2#彩色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) | 2 | 42.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 21 | 胶棒 得力7093固体胶(白)(只) | 3 | 18.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 22 | 得力0231起钉器12#(混)(台) | 3 | 12.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 23 | 得力5622档案盒(蓝)(只) | 10 | 110.0 | 得力/deli\5622 | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |