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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N054********25201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S657 直液式走珠笔 | 得力/deliS657 | 件 | 3.00 | 23 | 69 |
| 2 | 纽赛 NS202 记事笔记本 | 纽赛/NUSIGNNS202 | 本 | 3.00 | 37 | 111 |
| 3 | 齐心 C5807 皮面笔记本 | 齐心/ComixC5807 | 本 | 2.00 | 27 | 54 |
| 4 | 宝克 PC1828 中性笔 | 宝克/BaokePC1828 | 盒 | 3.00 | 24 | 72 |
| 5 | 天泽 白瓷杯 | 天泽360ml瓷杯 | 个 | 15.00 | 18 | 270 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李娜
联系电话: 138****9126
传真:
地址: **省**市**区南迎宾街与**街交汇处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: