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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5466
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 便利贴 | 202 | 505.0 | 晨光\便利贴 | 验收通过 | |
| 2 | 恒源祥 HYX0347 商务公文包 | 5 | 340.0 | 恒源祥\HYX0347 | 验收通过 | |
| 3 | 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml 矿泉水/纯净水 | 5 | 190.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5840 文件袋 | 10 | 120.0 | 得力/deli\5840 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 NS192 资料册 | 10 | 135.0 | 得力/deli\NS192 | 验收通过 | |
| 6 | 金荷A4 70g 打印/复印纸 | 4 | 960.0 | 金荷\金荷A4 70g | 验收通过 | |
| 7 | 得力 63209 档案盒 | 10 | 160.0 | 得力/deli\63209 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |